2017年广州小规模公司报税、纳税详细

编辑:红小玄
来源:网络工商
日期:2017-02-17

一、广州小规模纳税最新通知

广州小规模纳税最新通知介绍如下:自2015年7月(所属期)起,我市小规模纳税人(含个体工商户)增值税、消费税以及文化事业建设费的纳税期限统一由1个月调整为1个季度。如小规模纳税人因特殊情况需选择按月申报纳税的,可填写《小规模纳税人纳税期限变更办理表》,并向主管税务机关提出。为进一步减轻纳税人负担,优化纳税服务,根据《广州市国家税务局关于小规模纳税人按季申报缴纳增值税、消费税和文化事业建设费的公告》(广州市国家税务局公告2015年第1号)文件精神,我市将从2015年7月(所属期)起全面推行小规模纳税人按季申报工作。

1、小规模纳税人按季申报是指增值税小规模纳税人以1个季度为1个纳税期,并自期满之日起15日内申报纳税。实行按季申报的纳税人应于每年1月、4月、7月、10月,按规定的申报期限办理上一季度的增值税、消费税和文化事业建设费的纳税申报并结清应纳税(费)款。如某户小规模纳税人从2015年7月起实行按季申报,则8月和9月申报期,纳税人无需再进行所属期7月和8月的申报,直接在10月申报期内进行第三季度(所属期7-9月)的申报即可。

2、小规模纳税人按季申报推行范围是广州市内所有的原按月申报的增值税小规模纳税人(含个体工商户),包括新开业和已开业的增值税小规模纳税人。

3、小规模按季申报的税(费)种包括增值税、消费税以及文化事业建设费。

4、实行按季申报的纳税人,可以选择微信申报、网上申报、ARM自助办税系统或者上门申报方式等申报方式办理申报纳税事宜。

5、小规模纳税人按季填报增值税、消费税和文化事业建设费的申报表及其附列资料,申报表式不变,“本期数”按“本季数”填写。纳税人进行季度申报时,无需按月填报三张申报表,直接按季度数据填报即可。

6、根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十九条规定,以1个季度为纳税期限的规定仅适用于小规模纳税人。因此按季申报的适用范围仅限于小规模纳税人。小规模纳税人如果登记为一般纳税人的,则在登记当季须将纳税期限从按季申报调整为按月申报。

7、推行小规模纳税人按季申报是税务部门便民办税新举措,目的是进一步减轻纳税人负担,切实提高办税效率,不断优化纳税服务。一是减少纳税人申报频率。按季申报纳税人将由每月申报一次改为每季(三个月)申报一次,有利于降低纳税人的办税成本。二是有利于小微企业享受税收优惠政策。根据《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》(财税〔2014〕71号)及《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第57号)的规定,实行按季申报的增值税小规模纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,可按规定享受免征增值税税收优惠。推行按季申报将有利于更多的纳税人享受小微企业增值税(含文化事业建设费)优惠政策。

8、小规模纳税人按季申报相关政策文件有:《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国消费税暂行条例》、《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)、《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费征收管理问题的通知》(财综〔2013〕88号)和《广州市国家税务局关于小规模纳税人按季申报缴纳增值税、消费税和文化事业建设费的公告》(广州市国家税务局公告2015年第1号)。

2017年广州小规模公司报税流程_公司转让_代理记账_纳税最新通知

二、2017年广州小规模报税流程

2017年广州小规模报税流程,如下:

1、报税的话,分国税申报和地税申报,“税种是国税(增值税、企业所得税)、地税(城建税、教育费附加税、地方教育费加税、堤围费、个人所得税)”是的,一般基本都是这些,商业的话国税季度还要申报企业所得税预缴,年终有所得税汇算清缴。涉及所得税申报的,都是需要提交正规的财务报表。

2、网上申报的话,国税登陆广州国家税务局网站网上办税大厅。地税可以登陆广东省地方税务局的电子办税服务厅。需要登陆密码,可以问你们代理记账的要。

3、记账是需要财务专业知识的,如果你有从业资格证的话,你就基本明白怎么记账了。记账过程中,如果是要作为企业费用的话,就必须要有正规发票,如果没有的话,也可以进行记账,但是要在企业所得税清算中进行利润调增。

三、广州小规模公司转让

广州小规模公司转让流程,如下:

1、召开股东大会讨论。

2、做国有资产评估。

3、合同签订,不管什么场合,什么交易,合同是必备的法律保障。

4、收回原股东的出资证明,发放新的证明给新股东。

5、修改股东名册,进行工商变更登记。

四、广州小规模代理记账

广州小规模代理记账流程,如下:

1、收取做账单据。

2、收到单据,提示确定收到款并且会计进行单据整理。

3、进行填制记账凭证并且进行纳税申报,申报后通知客户。

4、打印纳税申报表和服务提示单。

5、再一次对记账凭证进行审核。

6、审核无误放入专门保管凭证的档案室。

7、下个月提前预约客户收取做账单据。

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